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嵩县共青团2017年度部门决算公开

来源:财政局 时间:2018-11-25

  嵩县共青团

  2017年度部门决算公开

  2018年11月30日

  目 录

  第一部分 嵩县共青团概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 名词解释

  第三部分 嵩县共青团2017年度部门决算情况说明

  附件:嵩县共青团2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算批复表

  三、支出决算批复表

  四、财政拨款收入支出决算批复表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第一部分:嵩县共青团概况

  一、主要职责

  共青团嵩县委员会是县领导全县共青团工作的群团组织。

  l、领导全县的共青团工作;

  2、做好全县的“希望工程”实施工作;

  3、对青少年读物发行等事物进行规划和管理;

  4、参与有关青年事务的法律、法规的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;

  5、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年要作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;

  6、协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;

  7、在全县经济建设中组织和带领全县青年发挥生力军和突击队作用;

  8、会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作,负责青年的对外宣传工作;

  9、参加制定县内有关青年统战工作的政策,做好对青年统战对象的团结教育工作,维护和促进社会统一和民族团结;

  10、领导全县少先队工作,协调组织全县的少先队活动;

  11、承担县委、县政府、团市委交办的各项任务。

  二、部门预算单位构成

  根据上述工作职责,团县委机关内设1个综合办公室。

  第二部分、名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、郎电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第三部分

  2017年度部门决算情况说明

  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计均为54.52万元。与2016年相比,收、支总计各增加10.6万元,增长24.13%。主要原因是增资。

  二、关于收入决算情况说明

  2017年度收入合计54.29万元,其中:财政拨款收入54.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、关于支出决算情况说明

  2017年度支出合计54.03万元,其中:基本支出18.91万元,占34.99%;项目支出35.13万元,占65.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收、支总计均为54.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加10.6万元,增长24.13%。主要原因是工资调整,基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加。

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出54.03万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.38万元,增长23.76%。变动的主要原因是工资调整,基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加。

  (二)结构情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出54.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出52.53万元,占97.21%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出0.56万元,占1.03%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0.95万元,占1.76%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  (三)具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为54.03万元,完成年初预算的0%。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出18.91万元。与2016年相比,增加8.82万元,增长87.44%。变动的主要原因:增资。其中:人员经费18.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费0.28万元,主要包括:办公费。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务接待费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。

  3.公务接待费支出0万元。

  八、关于预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  我单位无预算绩效管理工作。

  (二)项目绩效自评结果。

  无

  九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2017年度机关运行经费支出0.28万元,较2016年度减少0.11万元,下降27.71%。

  十一、政府采购支出情况说明

  2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  十二、国有资产占用情况说明

  2017年期末,河南省洛阳市共青团嵩县委员会共有车辆0辆。

  十三、其他重要事项的情况说明

  无
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