嵩县医疗保障局
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县医疗保障局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:嵩县医疗保障局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县医疗保障局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县医疗保障局共有行政编制共6名,事业编制共14名,现有职工6人,其中行政人员4人,事业人员2人,内设3个股室,包括综合办公室(行政审批股)、医药服务保障股(医药价格和招标采购股)、基金监管股。下设一个事业单位,嵩县医疗保障服务中心。
(二)部门职责
1、负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的制定、政府规章草案的起草和政策、规划、标准并组织实施。
2、监督检查全县医疗保障基金的使用和管理,推动建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式正常运行。
3、贯彻落实国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策,落实城乡医疗保障待遇标准,健全完善大病保险制度,按相关规定落实长期护理保险制度改革。
4、组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。
5、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、制定全县定点医疗、医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督检查纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设的监督检查。推动制定和完善异地就医管理和费用结算办法,推进建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、嵩县医疗保障局部门预算单位构成
嵩县医疗保障局本次预算公开为嵩县医疗保障局本级,为2020年新增预算单位。
第二部分 嵩县医疗保障局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县医疗保障局2020年收入总计3077.30万元,支出总计3077.30万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县医疗保障局2020年收入合计3077.30万元,其中:一般公共预算收入3077.30万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县医疗保障局2020年支出合计3077.30万元,其中:基本支出58.30万元,占1.89%;项目支出3019万元,占98.11%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县医疗保障局2020年一般公共预算收支预算3077.3万元。政府性基金收支预算0万。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县医疗保障局2020年一般公共预算支出年初预算为3077.3万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.22万元,占0.20%;卫生健康支出3067.76万元,占99.69%;住房保障支出3.32万元,占0.11%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出58.30万元,其中:人员经费47.68万元,主要包括:基本工资21.65万元、津贴补贴6.89万元、奖金5.11万元、绩效工资2.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.22万元、医疗保险缴费2.33万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金3.32万元;公用经费10.62万元,主要包括:办公费0.6万元、劳务费5.75万元、福利费0.54万元、工会经费0.61万元、其他交通费用3.12万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县医疗保障局2020年“三公”经费预算为1万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费1万元,主要用于公务接待。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县医疗保障局2020年机关运行经费支出预算4.60万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3077.30万元,其中人员经费支出47.68万元,公用经费支出10.62万元,支出项目共1个,支出总额3019万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额3019万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,嵩县医疗保障局固定资产总额27.66万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县所属预算要求,将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
? ? ?附件:嵩县医疗保障局2020年度部门预算表.xls